流程步骤 责任部门 具体操作
1. 合同接收 采购部 接收供应商提供的合同草案,检查基础条款完整性
2. 合规初审 法务部 审核法律条款、违约责任、争议解决等法律风险点
3. 技术评审 技术部门 确认产品规格、质量标准、验收标准等技术条款
4. 财务评估 财务部 审核付款条件、价格条款、税费承担等财务事项
5. 综合会签 管理层 各部门负责人联合签署最终评审意见
6. 归档备案 行政部 将评审通过的合同存档并分发执行版本